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芜湖市三山区人民检察院2019年部门预算
时间:2020-08-31  作者:  新闻来源: 【字号: | |
 

 

 

 

 

芜湖市三山区人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

20195

 

                      


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

2、负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查;受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

4负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督;对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉;对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

5负责对监狱看守所拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作;对罪犯又犯罪案件和劳教人员犯罪案件审查逮捕、审查起诉,对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督;受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

6负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

二、部门预算单位构成

我院为一级预算单位,现有工作人员48人。其中,在编干警28(含转隶人员),聘用人员19人(含司法雇员4人),工勤人员1人。根据最高人民检察院内设机构改革方案要求,我院现有内设机构6个,分别是第一检察部,第二检察部,第三检察部,政治部、办公室和派驻纪检组。因监察体制改革需要,我院原反贪局、反渎局5名在编干警已转隶区纪委,但目前其工资福利待遇仍在我院预算经费中列支。

序号

单位名称

单位性质

1

三山区人民检察院

政法机关

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导推动检察工作。自觉强化学习贯彻十九大会精神习近平新时代中国特色社会主义思想,用党的创新理论武装头脑、指导实践。切实抓好党的政治建设,保证检察工作正确政治方向。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。深刻领会法治建设新思想,坚持党对检察工作的绝对领导,坚持在人大监督下依法履职,坚持在深化依法治国实践中强化检察监督。认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

二是履职尽责护发展,服务保障“四个三山”建设贯彻上级部署,紧扣发展需求,不断提高围绕中心、服务大局的能力和水平。认真落实《关于充分发挥检察职能为打好芜湖“三大攻坚战”提供有力司法保障实施意见,突出精准打击和有效预防相结合,找准切入点和着力点,为打好“三大攻坚战”提供最有力司法保障。紧密结合区情院情,主动作为,积极履职,为打造“实力三山”“活力三山”“魅力三山”“和谐三山”而护航出力。

三是以专项工作为抓手,持之以恒打造平安三山深入开展扫黑除恶专项斗争,严惩黑恶势力犯罪及其“保护伞”,积极参与社会治安防控体系建设,切实回应群众关心关切。对影响社会安全与稳定、侵犯公民人身权利和财产权利的严重刑事犯罪,继续保持高压态势,切实维护国家政治和社会公共安全,倾力打造平安三山。持续开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动、保障“千家万户舌尖上的安全”专项监督等活动https://static.mediav.com/1x1.gif,严厉打击教育、就业、食品药品等民生领域犯罪。严厉打击侵害未成年人合法权益的犯罪,加强未成年人犯罪预防。重点抓好“关爱成长,法治护航”活动,力求实效。进一步完善检务工作区、信息公开等工作,广泛运用现代信息技术,提供更加便捷、高效的司法服务。

四是维护公平正义为目标导向在诉讼监督主业上聚焦发力。认真学习、严格落实修改后的《人民检察院组织法》和《刑事诉讼法》,积极构建全方位、立体化刑事检察监督体系。切实加强对诉讼活动各环节的监督;加强对有罪不究、以罚代刑等违法问题的监督;推进刑罚执行和监管活动监督,加大羁押必要性审查工作力度,切实维护在押人员合法权益。进一步强化民事行政监督,发挥公益诉讼新优势,积极开展行政公益诉讼工作,着力打造“诉讼监督、支持起诉、公益诉讼”的民事行政检察新格局。

五是继续落实各项检察改革措施,为检察工作注入新活力继续落实司法体制综合性配套改革,完善人员分类管理、绩效考核、责任追究等制度,全面落实司法责任制。加强对检察辅助人员和司法行政人员的管理。关注检察辅助人员、司法行政人员思想状况和利益,激发队伍整体活力。加快推进办案组织完善。根据办案需要,动态合理配备,最大限度用好用活现有力量,切实提高司法资源配置质量和效率。积极做好与监察机关衔接配合,在依法预防惩治腐败犯罪中发挥检察作用。加大智能语音输入法、206系统等应用,着力发挥智慧检务作用

六是坚持以党建为统领,塑造忠诚干净担当的检察队伍加强政治理论学习和党员干部教育管理,用党的创新理论武装头脑。认真落实“三会一课”制度。加强班子建设,强化集体领导观念,坚持民主集中制,提高班子科学决策、民主决策的水平。坚持从严治党,从严从实抓监督执纪问责,强化监督制约,确保队伍风清气正。推进正规化专业化职业化建设,加强对干警的培训、培养和教育,打造一支政治强、业务精、作风实的检察队伍。


第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

本年收入

738.09

一、一般公共服务

 

(一)一般公共预算拨款

738.09

二、外交

 

    经常收入预算拨款

 

三、国防

 

    国库管理非税收入

 

四、公共安全

625.68

(二)政府性基金预算拨款

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障与就业

53.21

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

20.96

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

38.24

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

本年收入合计

738.09

本年支出合计

738.09

 

二、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

738.09

411.37

326.72

204

公共安全支出

625.68

298.96

326.72

20404

检察

625.68

298.96

326.72

2040401

   行政运行

474.68

298.96

175.72

2040402

   一般行政管理事务

27

0

27

2040499

   其他检察支出

124

0

124

208

社会保障和就业支出

53.21

53.21

0

20805

  行政事业单位离退休

53.21

53.21

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.49

38.49

0

2080506

机关事业单位基本职业年金缴费支出

14.72

14.72

0

210

卫生健康支出

20.96

20.96

0

21011

  行政事业单位医疗

20.96

20.96

0

2101101

    行政单位医疗

14.12

14.12

0

2101103

    公务员医疗补助

6.84

6.84

0

221

住房保障支出

38.24

38.24

0

22102

  住房改革支出

38.24

38.24

0

2210201

    住房公积金

25.07

25.07

0

2210202

    提租补贴

13.17

13.17

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

411.37

301

工资福利支出

337.41

  30101

  基本工资

100.13

  30102

  津贴补贴

121.93

  30103

  奖金

15.34

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.49

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

14.73

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.52

  30112

  其他社会保障缴费

15.21

  30113

  住房公积金

25.07

302

商品和服务支出

73.46

30201

  办公费

27

  30216

  培训费

3.13

  30228

  工会经费

4.18

  30229

  福利费

3.13

30231

公务用车运行维护费

16

  30239

  其他交通费用

19.86

  30299

  其他商品和服务支出

0.16

303

对个人和家庭的补助

0.5

  30307

  医疗费补助

0.32

  30309

  奖励金

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

738.09

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

625.98

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业

53.21

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

20.96

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

38.24

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

收入总计

738.09

支出总计

738.09

 

 


七、部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

738.09

 

738.09

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

625.68

 

625.68

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

检察

625.68

 

625.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

474.68

 

474.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

27

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

124

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.21

 

53.21

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

53.21

 

53.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.49

 

38.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.72

 

14.72

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.96

 

20.96

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

20.96

 

20.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

14.12

 

14.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

6.84

 

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.24

 

38.24

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

38.24

 

38.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

25.07

 

25.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

13.17

 

13.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

738.09

411.37

326.72

204

公共安全支出

625.68

298.96

326.72

20404

检察

625.68

298.96

326.72

2040401

    行政运行

474.68

298.96

175.72

2040402

    一般行政管理事务

27

0

27

2040499

    其他检察支出

124

0

124

208

社会保障和就业支出

53.21

53.21

0

20805

  行政事业单位离退休

53.21

53.21

0

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.49

38.49

0

2080506

机关事业单位基本职业年金缴费支出

14.72

14.72

0

210

卫生健康支出

20.96

20.96

0

21011

  行政事业单位医疗

20.96

20.96

0

2101101

    行政单位医疗

14.12

14.12

0

2101103

    公务员医疗补助

6.84

6.84

0

221

住房保障支出

38.24

38.24

0

22102

  住房改革支出

38.24

38.24

0

2210201

    住房公积金

25.07

25.07

0

2210202

    提租补贴

13.17

13.17

0

 

 

 


    九、政府采购预算表

单位:万元

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十、政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于三山区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年三山区人民检察院财政拨款预算收入为738.09万元,其中,公共安全支出625.68万元,社会保障和就业支出53.21万元,医疗卫生和计划生育支出20.96万元,住房保障支出38.24万元。

二、关于三山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三山区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款738.09万元,比2018年财政拨款预算减少261.11万元,减少的主要原因是压缩办公办案经费,严格控制“三公经费”支出,提高财政资金使用效率。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年三山区人民检察院一般公共预算拨款收入为738.09万元,其中,公共安全支出625.68万元,社会保障和就业支出53.21万元,医疗卫生和计划生育支出20.96万元,住房保障支出38.24万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出,2019年预算收入为625.68万元,比2018年财政拨款预算减少201.16万元,下降24.33%,主要是压缩办公办案经费,严格控制“三公经费”支出等。

2、社会保障和就业支出:2019年财政拨款预算53.21万元,比2018年财政拨款预算减少18.63万元,下降25.93%,主要是有干警离职、退休等人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出:2019年财政拨款预算20.96万元,2018年财政拨款预算减少3.68万元,下降14.94%,主要是有干警离职、退休等人员减少。

4、住房保障支出:2019年财政拨款预算38.24万元,比2018年财政拨款预算减少37.64万元,下降49.6%,主要是有干警离职、退休等人员减少以及公积金基数下调等原因。

三、关于三山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

三山区人民检察院2019年一般公共预算基本支出 411.37万元, 其中:人员经费337.41万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、聘用人员工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费 73.46万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于三山区人民检察院2019年政府性基金预算支出情况的说明

三山区人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于三山区人民检察院2019年国有资本经营预算支出情况的说明

三山区人民检察院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于三山区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算738.09万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

七、三山区人民检察院2019年收入预算情况的说明

三山区人民检察院2019年收入预算738.09万元,其中:财政拨款收入738.09万元,占100%,比2018 年预算拨款减少261.11万元,减少的主要原因是压缩办公办案经费,严格控制“三公经费”支出,提高财政资金使用效率。

八、三山区人民检察院2019年支出预算情况的说明

三山区人民检察院2019年收入预算738.09万元,比2018年预算拨款减少261.11万元,减少的主要原因是压缩办公办案经费,严格控制“三公经费”支出,提高财政资金使用效率。其中:基本支出 411.37 万元,占55.73*%,主要用于保障机构日常运转、支付干警工资福利等;项目支出326.72万元,占45.27%,主要用于履行检察职能,如开展“扫黑除恶”专项工作、实施法律援助、开展“文化示范院”品牌创建、新媒体工作室建设等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

三山区人民检察院2019年机关运行经费预算353.72万元,比2018年预算减少302.12万元,下降46.06%,主要是履行检察工作职能,维持检察机关运行,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通费、维修费等。

(二)政府采购情况:无

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,三山区人民检察院固定资产账目价值为474.25万元,共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆,价值85.65万元。其他检察装备价值388.6万元。

(四)绩效目标设置情况:无

(五)政府购买服务情况:无

(六)其他重大事项说明:2019年申报政府投资计划项目1个,为“检务工作区改造项目”,申报金额100万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障检察机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定检察工作目标所发生的支出

(四)机关运行费:指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(五)员额检察官:指从现具有助理检察员以上法律职务的人员中,经过统一遴选程序择优选任,依法行使检察权的检察人员。在规定的职权范围内,依法独立对案件提出处理意见或作出处理决定,并对案件终身负责。

(六)“206系统”:全称刑事案件智能辅助办案系统,该系统以大数据、云计算和人工智能为技术内核,制定统一适用的证据标准、证据规则并嵌入公、检、法、司各机关的刑事案件办案系统,通过对案件的卷宗和证据的实时校验、提示、把关和监督,实现刑事办案过程全程可视、全程留痕、全程监督,开启了人工智能在司法领域深度应用的先河,可以解决刑事案件办案中存在的公、检、法证据标准适用不统一、办案过程不规范等问题。

(七)检务工作区:指全省检察机关正在建设的集信访受理、律师接待、检务公开、案件管理、执法办案、接受监督等功能于一体的“一站式”检察服务平台和办案工作区,旨在实现“一个窗口对外”,推进司法便民,规范司法行为。